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CIA Parte 2 Preguntas de Práctica y Pruebas | Certified Internal Auditor Preparación para el examen

Practicar con nuestras preguntas de práctica de la Parte 2 del CIA es la mejor forma de prepararse para el examen real. Nuestras preguntas están diseñadas para simular el formato y el nivel de dificultad del examen real, garantizando que estés bien preparado para lo que te espera el día del examen. Al trabajar con estas preguntas, comprenderá mejor los temas del examen, identificará las áreas en las que necesita mejorar y aumentará su confianza. Nuestras pruebas de práctica también proporcionan una valiosa oportunidad para evaluar su progreso y medir su preparación para el examen CIA Parte 2. Con nuestros completos materiales de práctica, estarás bien encaminado para conseguir la certificación CIA.
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Cuestionar #1
¿Qué afirmación describe mejor la ventaja de utilizar papeles de trabajo de encargos recientes de auditoría interna del área objeto de revisión para planificar nuevos encargos?
A. Los papeles de trabajo recientes pueden ayudar durante la planificación de un nuevo encargo a comprender cualquier medida correctiva adoptada por la dirección para abordar observaciones de encargos anteriores
B. Las pruebas descritas en los papeles de trabajo recientes pueden copiarse en los nuevos papeles de trabajo para ahorrar tiempo a la hora de volver a realizar una evaluación de riesgos
C. Los papeles de trabajo recientes constituyen la mejor fuente para identificar los riesgos que deben examinarse en el nuevo encargo
D. El nuevo alcance del encargo puede derivarse de los papeles de trabajo recientes para garantizar la repetición de los procedimientos del encargo
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Respuesta correcta: A

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Cuestionar #2
¿En cuál de las siguientes situaciones se adaptaría mejor un naire de control interno al propósito del auditor interno?
A. El auditor desea recibir información de los mandos intermedios sobre cómo mejorar las prácticas de contratación
B. El auditor desea obtener información sobre si el cumplimiento de las matrices de aprobación se está produciendo realmente en las diferentes unidades de mantenimiento
C. El auditor quiere asegurarse de que los recuentos de inventario se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos
D. El auditor desea evaluar si las diferentes filiales aplican de la misma manera las normas de aprovisionamiento establecidas a nivel central
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Respuesta correcta: D
Cuestionar #3
Un auditor interno decide realizar una inspección física de los bienes de un almacén en lugar de pedir al jefe de almacén que le proporcione documentación firmada sobre el inventario actual. Esta decisión es un indicio de que el auditor se centra en obtener ¿qué tipo de pruebas?
A. Pruebas suficientes
B. Pruebas fiables
C. Pruebas pertinentes
D. Pruebas útiles
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Respuesta correcta: B
Cuestionar #4
En una organización no gubernamental, un auditor interno realizó un encargo para determinar la eficacia de su programa de donación de alimentos. El auditor detectó que el 20% de las distribuciones de alimentos iban a parar a personas que no cumplían los requisitos para participar en el programa. Además, sólo 300 de las 400 distribuciones realizadas estaban respaldadas por la documentación adecuada. Basándose en estos resultados, ¿cuál de las siguientes conclusiones comunicaría el auditor a la alta dirección para su revisión y actuación?
A. Las deficiencias identificadas durante el encargo suscitan preocupación sobre la capacidad de la organización para continuar sus operaciones
B. Las deficiencias identificadas en el programa de distribución de alimentos indican que la organización ha sido objeto de actividades fraudulentas
C. Las deficiencias identificadas en el seguimiento de las donaciones de alimentos podrían obstaculizar la capacidad de la organización para lograr una distribución eficaz
D. Las deficiencias identificadas justifican la suspensión inmediata del programa de distribución de alimentos hasta que se implanten controles para corregir las deficiencias
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Respuesta correcta: C
Cuestionar #5
¿Cuál de los siguientes enfoques ayudaría mejor a un auditor interno a determinar si la base de datos de 100.000 clientes de un minorista tiene cuentas duplicadas?
A. Estratificar la información del cliente
B. Extraer la información del cliente
C. Filtrar la informacion del cliente
D. Ordenar la información del cliente
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Respuesta correcta: D
Cuestionar #6
Si un supervisor del encargo descubre en los papeles de trabajo información insuficiente para extraer una conclusión, ¿qué medida debe tomar en primer lugar?
A. Asignar a otro auditor para que complete el paso de auditoría y elabore un nuevo documento de trabajo sin errores
B. Documentar el problema como un comentario de revisión y continuar con la auditoría
C. Discutir el asunto con el auditor que elabora los papeles de trabajo y mejorar el manual de formación
D. Completar el propio paso de auditoría para garantizar la exactitud y tomar medidas adicionales para mejorar el plan de formación de auditoría
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Respuesta correcta: C
Cuestionar #7
Al concluir el trabajo de campo, un auditor interno discute los resultados de la auditoría con la dirección operativa. Existe una mayor probabilidad de que el auditor obtenga un plan de acción receptivo de la dirección cuando ambas partes están de acuerdo sobre cuál de los siguientes atributos del resultado de la auditoría?
A. Criterios
B. Condición
C. Causa
D. Efecto
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Respuesta correcta: A
Cuestionar #8
¿Cuál de los siguientes documentos debería incluir un auditor interno en los papeles de trabajo como la mejor prueba para respaldar la conclusión de que la organización pagó en exceso a los empleados por gastos de viaje?
A. Una copia de las políticas y procedimientos establecidos por la organización para autorizar gastos de viaje
B. Un análisis de los comprobantes de viaje recientes de los empleados que fueron reembolsados por la organización
C. Un ejemplo de bono de viaje, incluida la autorización, que sería aceptable presentar para su reembolso
D. Una lista de los empleados responsables de aprobar los bonos de viaje para su pago
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Respuesta correcta: B
Cuestionar #9
Una observación de auditoría afirma lo siguiente: "La política interna prohíbe a los empleados suscribir contratos con obligaciones financieras sin la debida aprobación. Un gestor de proyectos firmó una modificación de un importante contrato de servicios sin obtener la debida aprobación. Como resultado, la organización está recibiendo $ 5.000 al mes menos por sus servicios". ¿Cuál de los siguientes puntos debe añadirse a la observación?
A. El motivo por el que no se sigue la política interna
B. Una descripción de lo que constituye una aprobación adecuada
C. El impacto anual del acuerdo modificado sobre los flujos de tesorería
D. Detalles sobre cuándo se firmó la modificación del acuerdo
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Respuesta correcta: A
Cuestionar #10
¿En cuál de las siguientes situaciones ha obtenido un auditor interno pruebas físicas?
A. Un auditor interno realizó compras en varios puntos de venta de la organización para evaluar el servicio al cliente
B. Un auditor interno entrevistó a varios empleados sobre cuestiones de salud y seguridad y registró sus respuestas
C. Un auditor interno obtuvo el informe financiero trimestral actual y calculó los cambios en la relación deuda-capital
D. Un auditor interno recibió de un abogado independiente una confirmación firmada sobre los términos de una transacción
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Respuesta correcta: A

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